用友软件怎么反审核,用友软件怎么反审核凭证

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于用友软件怎么反审核的问题,于是小编就整理了5个相关介绍用友软件怎么反审核的解答,让我们一起看看吧。

t3用友软件如何反审凭证?

t3用友软件在期末已经审核的凭证中发现有错误时,就需要反审核,在t3用友软件中进入财务会计-凭证审核-反审核,这时所有之前审核过的凭证目前就都处于未审核状态了,这时就可以更正错误的凭证了,更正完之后再进行重新审核过账就可以了。

u8反审核怎么操作?

用友u8中 凭证已审核怎么反审核?

1.

首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。

2.

依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3.

在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

4.

单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就可以了。

用友软件怎么反审核,用友软件怎么反审核凭证

用友软件怎么反审核反记账啊?

1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出   总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。

T+怎样反结账,反记账,反审核?

1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出   总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。

用友g6如何反记?

以已结账月份登陆1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

到此,以上就是小编对于用友软件怎么反审核的问题就介绍到这了,希望介绍关于用友软件怎么反审核的5点解答对大家有用。

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